发布日期 2023-12-27
信息来源:风控法务审计中心
为持续强化合规内控体系建设,深入贯彻落实巡视巡察整改要求,促进“强内控、防风险、促合规”的管理目标实现,12月21日至22日,蜀道交通服务集团组织开展2023年度合规管理专项检查。
本次检查由公司风控法务审计中心牵头,经营建设中心(招投标中心)、投资发展部(资本运营部)、财税共享中心(资金中心)等职能部门全面参与,抽调人员组成联合检查组,集中时间、集中人力,高质量、高效率地对蜀道传媒、蜀交航油等下属公司进行了现场检查。检查内容涵盖内控建设、招标采购、贸易业务、投融资业务、合同管理等合规管理关键环节。
检查中,检查组与下属公司开展了现场座谈,对合规管理的执行要点进行了充分宣贯交流,帮助下属公司识别、评估当前面临的合规风险点,并围绕制度体系建设的完备性、合规管理机制的有效性、业务操作流程的规范性、法律事务审查的全面性、招标采购是否存在“应进未进”问题等方面开展现场检查。针对检查发现的合规管理薄弱环节,检查组向下属公司提出了整改要求及改进建议,要求下属公司高度重视,及时采取措施整改落实到位。
下一步,公司将继续强化合规内控管理工作,指导监督下属公司合规运营情况,将合规管理嵌入每个部门、每个岗位,推动合规管理工作落实落细,确保经营业务持续性高质量发展。